記事タイトル:これでも正解? 


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お名前: CABIN   
「決算にさいし、売上勘定¥7,000,000、仕入勘定¥6,000,000、繰越商品勘定¥1,200,000
 の各勘定残高をそれぞれ損益勘定へ振り替えるとともに、
 期末商品棚卸高¥1,500,000を繰越商品勘定に計上した。」

という問題なんですが、
解答は、
(借)売  上 7,000,000(貸)仕  入 6,000,000
   繰越商品 1,500,000   繰越商品 1,200,000
   損  益 7,200,000   損  益 8,500,000
になっています。
売上原価を損益勘定で計算する方法なのは分かるのです。が、

私の下記の仕訳は、正解にはならないのでしょうか?
(借)仕  入 1,200,000(貸)繰越商品 1,200,000
   繰越商品 1,500,000   仕  入 1,500,000
   売  上 7,000,000   損  益 7,000,000
   損  益 5,700,000   仕  入 5,700,000

だめなのかなぁ〜?
[2002/02/12 16:24:21]

お名前: あなたは天才。   
その通りです。ここでは、損益がポイントですね。
[2002/02/12 18:10:36]

お名前: 悪魔   
だめ!!
[2002/02/12 18:10:40]

お名前: CABIN      
あなたは天才さん、それから、悪魔さん(「だめ」なのはどうしてなんでしょうか?)
お返事どうもありがとうございます。

でも、結局どっちなんでしょうか?
(借)仕  入 1,200,000(貸)繰越商品 1,200,000
   繰越商品 1,500,000   仕  入 1,500,000
   売  上 7,000,000   損  益 7,000,000
   損  益 5,700,000   仕  入 5,700,000

の仕訳でも正解になるの?
[2002/02/13 17:22:56]

お名前: すなふきん   
ぼくも勉強中なんで、絶対とはいえませんが「だめ」だとおもいます。
理由は問題文にあります。「各勘定残高をそれぞれ損益勘定へ振り替える」と条件があるからです。CABINNさんの解答は一般的な方法ですが、それだと例えば期首商品を仕入勘定に振り替えているので、その時点で×です。この条件がなく、決算整理(売上原価は仕入勘定で算定)決算振替をしなさい。なんて問題ならあってると思います。
[2002/02/13 23:28:37]

お名前: CABIN         
すなふきんさんどうもありがとうございます。
理解できました。
そうですよね。文中に、各勘定残高をそれぞれ損益勘定へ振り替える」
という条件があるからことから、損益勘定で売上原価を計算することを判断したらいいんですよね。
どうもありがとうございました。
また教えてくださいね。それでは。
[2002/02/14 14:26:54]

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