「決算にさいし、売上勘定¥7,000,000、仕入勘定¥6,000,000、繰越商品勘定¥1,200,000
の各勘定残高をそれぞれ損益勘定へ振り替えるとともに、
期末商品棚卸高¥1,500,000を繰越商品勘定に計上した。」
という問題なんですが、
解答は、
(借)売 上 7,000,000(貸)仕 入 6,000,000
繰越商品 1,500,000 繰越商品 1,200,000
損 益 7,200,000 損 益 8,500,000
になっています。
売上原価を損益勘定で計算する方法なのは分かるのです。が、
私の下記の仕訳は、正解にはならないのでしょうか?
(借)仕 入 1,200,000(貸)繰越商品 1,200,000
繰越商品 1,500,000 仕 入 1,500,000
売 上 7,000,000 損 益 7,000,000
損 益 5,700,000 仕 入 5,700,000
だめなのかなぁ〜?
[2002/02/12 16:24:21]
あなたは天才さん、それから、悪魔さん(「だめ」なのはどうしてなんでしょうか?)
お返事どうもありがとうございます。
でも、結局どっちなんでしょうか?
(借)仕 入 1,200,000(貸)繰越商品 1,200,000
繰越商品 1,500,000 仕 入 1,500,000
売 上 7,000,000 損 益 7,000,000
損 益 5,700,000 仕 入 5,700,000
の仕訳でも正解になるの?
[2002/02/13 17:22:56]